Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 220001
Data de emissão 20/02/2024
Valor 300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***518223**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ ***694473**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ATE TERESINA-PI, CONCEDIDAS AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. NO PERIODO 21 A 22 02 2024.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/02/2024 9 300,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/02/2024 300,00